
為(wei)進一步加(jia)強集(ji)團內(nei)部控(kong)制管理(li),提(ti)升風險防范(fan)能(neng)力,增強全(quan)員內(nei)控(kong)意識與實操水平,10月16日,海(hai)恒集(ji)團邀(yao)請安徽皖瑞會計師(shi)事(shi)務所主審黃秀芳(fang)女士,開展了(le)一場主題為(wei)“國有企業內(nei)部控(kong)制”的專(zhuan)題講座。集(ji)團領導(dao)、各直管子(zi)公(gong)司中層及(ji)以(yi)上人(ren)(ren)員、風控(kong)管理(li)崗(gang)位人(ren)(ren)員共計70余人(ren)(ren)參加(jia)了(le)培訓。
黃秀芳女士結(jie)合多年審工作(zuo)經驗,圍(wei)繞內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)體(ti)系(xi)展開系(xi)統講解。從內(nei)(nei)控(kong)的基本概念入手,結(jie)合國資監管政(zheng)策(ce),清(qing)晰梳理(li)了國有企(qi)(qi)業(ye)內(nei)(nei)控(kong)體(ti)系(xi)的核心框架,幫助大家深入理(li)解內(nei)(nei)控(kong)工作(zuo)的重要(yao)性(xing)。講解中,她特別(bie)指出,廉政(zheng)合規是(shi)內(nei)(nei)控(kong)體(ti)系(xi)的關鍵支撐,只有將(jiang)廉政(zheng)要(yao)求融入內(nei)(nei)控(kong)全過程(cheng),才能有效防范風險,保(bao)障企(qi)(qi)業(ye)持續健(jian)康(kang)發展。
隨后(hou),黃(huang)秀芳聚焦(jiao)內控(kong)執行的(de)(de)關鍵環(huan)節,深入剖析了(le)當前國資(zi)(zi)監管(guan)重點領域中常見的(de)(de)管(guan)控(kong)短板(ban)和執行偏差,并提出切(qie)實可行的(de)(de)改(gai)進(jin)建議。結合采購(gou)管(guan)理、資(zi)(zi)金使(shi)用、投資(zi)(zi)決策(ce)(ce)等實際案例,細致(zhi)分析了(le)各類(lei)風(feng)險的(de)(de)表現形式與(yu)防控(kong)策(ce)(ce)略(lve),進(jin)一(yi)步強(qiang)調了(le)在關鍵業務環(huan)節中嚴(yan)守廉政合規(gui)制度的(de)(de)重要性。
整場講座(zuo)內容詳實(shi)、貼合(he)實(shi)際,不僅提升(sheng)了(le)參訓人員的(de)內部控(kong)制理論素養和實(shi)操能力(li)(li),也進(jin)一步筑牢(lao)了(le)廉政合(he)規的(de)思想防(fang)(fang)線(xian)。大家紛紛表示,將把(ba)學習成(cheng)果切(qie)實(shi)運(yun)用到工作中(zhong),嚴守制度紅線(xian),增(zeng)強風險防(fang)(fang)控(kong)能力(li)(li),努力(li)(li)當(dang)好(hao)集團(tuan)穩健發展的(de)“守門人”,為集團(tuan)高質量(liang)發展貢獻(xian)力(li)(li)量(liang)。(紀(ji)檢監察(cha)室)

